2024年一季度商业银行内审观察

  1. 报告编号:15486
  2. 报告名称:2024年一季度商业银行内审观察
  3. 报告来源:互联网用户上传
  4. 关键词:行研报告
  5. 报告页数:9 页
  6. 预览页数:4
  7. 报告格式:pdf
  8. 上传时间:2024-08-03
  9. 简介摘要: (原创分析) 这段文本是对毕马威进行的介绍和概述,主要包括以下几个方面: 一、内部审计观察报告简介 报告总结了内部审计工作的现状,包括监管变化、处罚趋势以及行业趋势等方面的观察和分析。该报告是基于毕马威对监管机构发布的数据和信息进行的自行分析编制而成。报告的目的是提供对内部审计工作的深入了解和洞察。 二、全球内部审计新标准概述 报告介绍了国际内部审计师协会修订的《国际内部审计专业实务框架》,包括新发布的《全球内部审计准则》及其影响。同时,报告也强调了新准则对内部审计工作的三大基础主题和六大重点变化。 三、内审增值建议 报告提出了一些关于如何更好地发挥审计的前瞻增值作用和提升审计效能的建议,包括关注新兴领域的储备和技术升级、关注监管变化和业务发展需要等方面。同时,报告也强调了在审计过程中发现问题根源并促进整改的重要性。此外,也指出了数字化背景下的审计工作需要注意的点,例如应对生成式人工智能等新技术在业务领域的快速应用以及监管变化的需求。 四、内审理论动态 报告总结了毕马威对内部审计理论动态的解读和分析,包括全球内部审计的最新趋势和变化等。同时,也强调了内部审计人员在新的技术背景下的挑战和机遇,例如如何应对大数据技术的挑战等。总的来说,这是一份全面了解毕马威内部观察的重要文档,同时也包含了对行业趋势和挑战的分析和建议。© 2024 毕⻢威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计师事务所等相关介绍只是其身份和资质的说明,并非对其服务或产品的评价或推荐。读者在参考这些信息时应自行评估其适用性和准确性。如需获取更多信息,建议直接联系毕马威或其官方网站进行查询。

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